主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 受市长彭映梅委托,我向市人大常委会报告我市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。 一、落实市人大常委会审议意见推进整改工作情况 (一)提高站位,加强组织领导。今年,中办、国办印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干意见》(以下简称:《意见》),充分体现了党中央对审计整改工作的高度重视。市政府召开政府常务会专题传达学习了《意见》精神,对我市审计查出问题整改工作做出安排部署。市政府认真落实市第四届人大常委会第九十一次主任会议对审计工作的审议意见精神,多次召开会议研究部署审计整改工作。建立审计整改清单制度、审计整改报告机制,定期听取、研究审计整改存在的问题和情况,建立整改约谈和责任追究机制,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的单位和人员,依规依纪依法追责问责。 (二)多措并举,提升整改成效。深化落实“问题清单、责任清单、整改清单”制度,将整改通报和整改销号实行信息化、清单化管理。各级各部门聚焦市委、市政府重点工作,以整改工作促进深化改革,推动建立长效机制。截至2021年11月30日,《2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》反映预算执行审计查出的问题已整改84%,其余问题正在整改中。 (三)着眼长效,完善整改机制。各级各部门将具体问题整改与完善制度相结合,着眼建立长效机制,标本...
中共宝兴县永富乡委员会 关于党风廉政建设社会评价工作开展的 整改报告 县党风廉政建设领导小组办公室: 为进一步落实党风廉政建设责任制,提升党风廉政建设社会评价指数,根据《关于对2016年全市党风廉政建设社会评价看基层反馈结果的整改通知》(宝委廉办〔2016〕6号)文件要求,按照永富乡《“党风廉政建设社会评价”反馈结果整改工作方案》,强化整改措施,明确工作责任,对群众反映的问题,提出的建议,分门别类,逐一落实,严格落实,现将整改落实情况报告如下: 一、存在的问题 2015年永富乡党风廉政建设社会评价综合指数得分85.56分,综合排名2名,2016年综合指数得分73.59分,综合排名56名,出现较大的下滑,首先分析分项指数得分情况,可以看出永富乡一是重视度方面,永富乡对“党风廉政建设社会评价”工作宣传力度不够;重视群众反腐倡廉诉求不够。二是遏制度方面,永富乡预防腐败举措不强,宣传工作不够。三是廉洁度方面,党委政府公开透明程度不高。四是信心度方面,群众对减少和消除腐败的信心不高。再次分析反馈的群众意见建议,一是觉得党风廉政建设抓的比较好的占全部意见的21%,二是建议领导干部多下乡,多接触群众占37%,三是建议加强督查工作,严格要求作风建设占21%,四是不作任何表态性建议的占21%...
根据县委 巡察 工作统一部署,2023年10月23日至11月17日,县委第二 巡察 组对芦山县住房和城乡建设局党组开展了为期一个月的 巡察 ,县委 巡察 组向芦山县住房和城乡建设局党组反馈 巡察 意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将 巡察 整改进展情况予以公布。 一、落实巡视整改主体责任情况 (一)加强领导,高度重视。成立了以党组书记、局长为组长、其他班子成员为副组长和各股室为成员的 巡察 整改工作领导小组,下设办公室, 分管副局长 兼任办公室主任,切实加强组织领导和协调推进,聚焦问题、深刻剖析,全面部署、扎实推进 巡察 整改工作。 (二)精心谋划,压实责任。针对 巡察 反馈的三个方面17个具体问题,研究 制定 了整改方案和整改清单,逐条逐项进行剖析,明确了整改措施、督办领导、整改责任人和整改时限,严格做到“六个逐一”,即逐一对照检查、逐一明确目标、逐一落实责任、逐一建立台账、逐一整改落实、逐一对账销号,划出了时间表、路线图、任务书,确保整改工作有据可依、有账可查。 (三)上下联动,合力推进。党组书记、局长认真履行“第一责任人”责任,将整改工作放在心上、扛在肩上、抓在手上,经常过问、及时掌握整改工作进展情况。其他班子成员严格落实“一岗双责”,切实加强对分管整改工作的督促把关,通过常态化的督办督导,倒逼整改工作进度,形成了各司其职...
一、审计整改工作部署落实情况 县政府高度重视审计查出问题整改工作,深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,严格执行县人大常委会审议意见,切实推动整改落实到位。 (一)高度重视,切实提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,将审计整改工作作为一项严肃的政治任务来抓,常态化对审计整改工作进行安排部署,进一步压实整改责任,动真碰硬、举一反三抓好整改落实。督促有关部门高度重视审计反馈问题,切实扛起整改主体责任,单位主要负责同志认真履行审计整改第一责任人责任,安排部署整改工作,落实专人负责,对标对表抓好整改落实,对审计整改工作直接抓、直接管。 (二)围绕中心,加大审计监督力度。围绕县委十五届历次全会精神,以加强灾后恢复重建和县城功能疏解项目监督为主线,聚焦统筹发展和安全,围绕公共资金、国有资产、国有资源管理,助力重点项目建设、促进决策部署落实、服务民生事业发展,切实提高审计监督覆盖面,重点关注重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况,不断提升审计监督质效。 (三)强化协作,凝聚共识形成合力。积极推进与人大监督、纪检监察监督、巡察监督、财会监督等的贯通协同,形成监督合力,共同推动整改工作落地见效。同时,切实履行督促检查责任,对审计工作报告反映问题细化分...
2024年12月24日在荥经县第十七届人民代表大会常务委员会第24次会议上 主任、各位副主任、各位委员: 受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况,请予审议。 一、审计整改工作推进情况 (一)切实提高政治站位强化责任担当。深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,将审计整改作为重大政治任务来抓,加强对审计整改工作的检查督办、跟踪问效,通过召开审计委员会、审计整改工作推进会专题研究部署审计整改工作,进一步压实整改单位责任。 (二)进一步加大审计整改力度。持续深化审计监督与人大监督、纪检监察监督、巡察监督贯通协调。强化审计整改督促检查,采取发提醒函、专项指导、现场督导等形式促进问题整改销号。2024年《审计工作报告》反映的74个问题,已完成整改72个,持续整改2个,整改到位率97.3%。 (三)不断强化审计结果运用。认真学习贯彻中共雅安市委审计委员会印发《关于加强审计结果运用的十三条措施》,各单位举一反三、堵塞漏洞,在具体问题整改基础上,建立健全相关制度84项,做到纠正问题、规范管理、促进标本兼治一体推进。 二、审计查出问题整改情况 (一)县级预算管理和决算草案审计查出问题整改情况 《审计工作报告》反映县财政局、县自规局、县应急管理局存在部分预算执行不到位、部分“三保”标识不规范、部分非...
一、县人大常委会审议意见落实情况 2020年9月8日,宝兴县第十七届人民代表大会常务委员会第三十五次会议听取并审议了县审计局代县人民政府所作的《宝兴县人民政府关于宝兴县2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》),提出了6条审议意见。县政府高度重视,立即组织相关部门召开专题会议,对县人大常委会的审议意见进行了认真梳理、仔细研究、贯彻落实。一是积极探索审计监督全覆盖。2020年县审计局利用计算机大数据,首次实现了全县57个一级预算单位预算执行全覆盖审计,同时县审计局派驻国有企业监事会,提高了审计对县属国有企业监督力度,实现了国有企业审计监督全覆盖。二是不断提升审计监督效能。县审计局派出审计组对重大政策贯彻执行情况进行了跟踪审计,对新增财政资金的分配、拨付下达、管理使用等情况全面核查,关注了地方政府债券资金管理和使用情况,促进了职能部门对项目资金的监管,防范了经济运行和财政风险。三是抓实抓细审计整改工作。审计整改是审计监督职能作用发挥的“最后一公里”。县审计局将审计整改纳入目标绩效考核内容,持续压实压紧整改责任,推动审计整改落实到位。针对全县审计查出的问题,定期开展整改复核,按清单动态管理,常抓不懈,实现审计成果的转化固化。四是常态化开展自然资源责任审计。为推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任的目的,根据《领导干部自然资源资...
雅安日报讯 昨(12)日,全省组织系统落实巡视检查整改暨选人用人问题专项治理工作电视电话会议召开。会议要求贯彻落实相关整改意见,进一步整改选人用人工作中的不正之风,持续开展干部“走基层”活动。省委常委、组织部长范锐平在成都主会场出席会议。市委常委、组织部长赖荣出席雅安分会场会议。 会议要求,要针对中央巡视组在反馈意见中指出的我省在选人用人等方面存在的突出问题和提出的整改建议,切实把思想和行动统一到中央和省委从严管党的部署和要求上来。组织部门要切实增强思想自觉和行动自觉,肩负起从严治党的责任,正确解决选人用人工作中的不正之风,从严从实选人用人,以最坚决的态度,落实巡视组反馈的选人用人突出问题,把整改工作抓实抓细抓具体,敢于揭短亮丑全面查摆问题,对查摆出来的要分类制定整改方案;要坚持综合治理和专项整治相结合,猛药去疴,确保整治见实效,从根本上匡正选人用人的正确导向,营造风清气正的用人环境;要突出重点,集中开展选人用人专项整治,坚决整治违规任用干部问题、跑官要官问题、说情打招呼问题、“三超两乱”问题;要坚持思想建党和制度治党紧密结合,从严监督教育管理干部,同时,组织部门要带头从严治部,营造风清气正的干事环境。 记者 张敏
雅安银监分局对大型银行的现场检查力求注重实效,着重致力于督促其强化内控、防范风险,在对建行雅安分行会计主管委派制执行情况现场检查中取得了显著成效。 一、深入分析,查找内控缺陷。此次检查,在发现该行各机构网点会计主管均无《会计主管工作日志》,履职操作无案可查的情况下,检查组深挖细究,进一步调阅有关会计制度,发现建总行和四川省分行均未对记载《会计主管工作日志》作出制度性安排。对照银监会《商业银行内部控制指引》分析,认定此行为与“内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查”的规定相悖,属会计主管委派制的制度性缺陷问题。 二、深入研究,提出整改意见。针对内控缺陷问题,分局检查组统筹考虑,提出标本兼治、重在治本的整改措施:首先要求建行雅安分行各机构网点会计主管立即建立《会计主管工作日志》,记载每日工作内容和重大处理事项;重点要求建行雅安分行积极主动向上级行反映会计主管委派制的制度缺陷,提议在会计主管委派制中明确《会计主管工作日志》记载内容和要求,按《中国银监会办公厅关于转发中国工商银行案件防控工作有关制度的通知》(银监办发〔2007〕152号)要求,不断健全会计主管委派制等相关制度。 三、深入跟踪,督促措施到位。分局提出的整改意见得到建行四川省分行充分认可和高度重视,制定下发了《会...
中共宝兴县纪委: 现将大溪乡脱贫攻坚监督检查工作情况报告如下: 一、开展监督检查工作情况 (一)乡纪委对涉及2016-2017年省级扶贫专项资金的11个项目进行了专项清理,并建立了台账。 (二)大溪乡纪委会同县纪委监察局、财政局、审计局、扶贫和移民工作局、城市规划建设和住房保障局对涉及2016-2017年省级扶贫专项资金进行了专项检查,共下发整改通知单16份,发现问题28项。 (二)大溪乡党委书记主持召开班子会及贫困村(烟溪村)包村工作专题研究会,讨论并通过了《烟溪村人居环境改造实施方案》,投入资金100万元,重点解决贫困村环境整治、局部破旧房屋提升改造、“四改三建三清”等项目。预计每户最高补助2.35万元。 二、受理群众信访举报情况 接到群众反映灾后重建、脱贫攻坚方面问题的信访举报共0件(不含上级纪委下转件);已办理0件。经查证:属实的0件,不实的0件;正在办理的0件。 三、 查办违纪违法案件情况 (一)无干部作风效能方面违纪违规处理情况,包括批评教育等轻微处理; (二...
中共宝兴县纪委: 现将大溪乡脱贫攻坚监督检查工作情况报告如下: 一、开展监督检查工作情况 (一)本月共开展脱贫攻坚干部作风效能监督检查3次,发现违纪违规问题0人,问责0人,移送0人。 (二)乡党委书记主持召开低保兜底“回头看”工作会,重点谈论对乡符合农村低保条件的建档立卡贫困户是否按政策规定程序纳入农村低保范围,是否按照保障标准和机制进行补助。 (三)开展脱贫攻坚工作自查自纠,对贫困户脱贫项目实施情况及贫困村脱贫攻坚项目实施进度督查工作。走访贫困群众了解发展意愿和思想动态,检查脱贫攻坚项目资金使用情况。 二、受理群众信访举报情况 接到群众反映灾后重建、脱贫攻坚方面问题的信访举报共0件(不含上级纪委下转件);已办理0件。经查证:属实的0件,不实的0件;正在办理的0件。 三、 查办违纪违法案件情况 (一)无干部作风效能方面违纪违规处理情况,包括批评教育等轻微处理; (二)无脱贫攻坚违反合同约定和相关规定给予行政处罚和合同处罚情况。 (三)无违规乱...