中共宝兴县永富乡委员会 关于党风廉政建设社会评价工作开展的 整改报告 县党风廉政建设领导小组办公室: 为进一步落实党风廉政建设责任制,提升党风廉政建设社会评价指数,根据《关于对2016年全市党风廉政建设社会评价看基层反馈结果的整改通知》(宝委廉办〔2016〕6号)文件要求,按照永富乡《“党风廉政建设社会评价”反馈结果整改工作方案》,强化整改措施,明确工作责任,对群众反映的问题,提出的建议,分门别类,逐一落实,严格落实,现将整改落实情况报告如下: 一、存在的问题 2015年永富乡党风廉政建设社会评价综合指数得分85.56分,综合排名2名,2016年综合指数得分73.59分,综合排名56名,出现较大的下滑,首先分析分项指数得分情况,可以看出永富乡一是重视度方面,永富乡对“党风廉政建设社会评价”工作宣传力度不够;重视群众反腐倡廉诉求不够。二是遏制度方面,永富乡预防腐败举措不强,宣传工作不够。三是廉洁度方面,党委政府公开透明程度不高。四是信心度方面,群众对减少和消除腐败的信心不高。再次分析反馈的群众意见建议,一是觉得党风廉政建设抓的比较好的占全部意见的21%,二是建议领导干部多下乡,多接触群众占37%,三是建议加强督查工作,严格要求作风建设占21%,四是不作任何表态性建议的占21%...
根据县委 巡察 工作统一部署,2023年10月23日至11月17日,县委第二 巡察 组对芦山县住房和城乡建设局党组开展了为期一个月的 巡察 ,县委 巡察 组向芦山县住房和城乡建设局党组反馈 巡察 意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将 巡察 整改进展情况予以公布。 一、落实巡视整改主体责任情况 (一)加强领导,高度重视。成立了以党组书记、局长为组长、其他班子成员为副组长和各股室为成员的 巡察 整改工作领导小组,下设办公室, 分管副局长 兼任办公室主任,切实加强组织领导和协调推进,聚焦问题、深刻剖析,全面部署、扎实推进 巡察 整改工作。 (二)精心谋划,压实责任。针对 巡察 反馈的三个方面17个具体问题,研究 制定 了整改方案和整改清单,逐条逐项进行剖析,明确了整改措施、督办领导、整改责任人和整改时限,严格做到“六个逐一”,即逐一对照检查、逐一明确目标、逐一落实责任、逐一建立台账、逐一整改落实、逐一对账销号,划出了时间表、路线图、任务书,确保整改工作有据可依、有账可查。 (三)上下联动,合力推进。党组书记、局长认真履行“第一责任人”责任,将整改工作放在心上、扛在肩上、抓在手上,经常过问、及时掌握整改工作进展情况。其他班子成员严格落实“一岗双责”,切实加强对分管整改工作的督促把关,通过常态化的督办督导,倒逼整改工作进度,形成了各司其职...
一、审计整改工作部署落实情况 县政府高度重视审计查出问题整改工作,深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,严格执行县人大常委会审议意见,切实推动整改落实到位。 (一)高度重视,切实提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,将审计整改工作作为一项严肃的政治任务来抓,常态化对审计整改工作进行安排部署,进一步压实整改责任,动真碰硬、举一反三抓好整改落实。督促有关部门高度重视审计反馈问题,切实扛起整改主体责任,单位主要负责同志认真履行审计整改第一责任人责任,安排部署整改工作,落实专人负责,对标对表抓好整改落实,对审计整改工作直接抓、直接管。 (二)围绕中心,加大审计监督力度。围绕县委十五届历次全会精神,以加强灾后恢复重建和县城功能疏解项目监督为主线,聚焦统筹发展和安全,围绕公共资金、国有资产、国有资源管理,助力重点项目建设、促进决策部署落实、服务民生事业发展,切实提高审计监督覆盖面,重点关注重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况,不断提升审计监督质效。 (三)强化协作,凝聚共识形成合力。积极推进与人大监督、纪检监察监督、巡察监督、财会监督等的贯通协同,形成监督合力,共同推动整改工作落地见效。同时,切实履行督促检查责任,对审计工作报告反映问题细化分...
2024年12月24日在荥经县第十七届人民代表大会常务委员会第24次会议上 主任、各位副主任、各位委员: 受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况,请予审议。 一、审计整改工作推进情况 (一)切实提高政治站位强化责任担当。深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,将审计整改作为重大政治任务来抓,加强对审计整改工作的检查督办、跟踪问效,通过召开审计委员会、审计整改工作推进会专题研究部署审计整改工作,进一步压实整改单位责任。 (二)进一步加大审计整改力度。持续深化审计监督与人大监督、纪检监察监督、巡察监督贯通协调。强化审计整改督促检查,采取发提醒函、专项指导、现场督导等形式促进问题整改销号。2024年《审计工作报告》反映的74个问题,已完成整改72个,持续整改2个,整改到位率97.3%。 (三)不断强化审计结果运用。认真学习贯彻中共雅安市委审计委员会印发《关于加强审计结果运用的十三条措施》,各单位举一反三、堵塞漏洞,在具体问题整改基础上,建立健全相关制度84项,做到纠正问题、规范管理、促进标本兼治一体推进。 二、审计查出问题整改情况 (一)县级预算管理和决算草案审计查出问题整改情况 《审计工作报告》反映县财政局、县自规局、县应急管理局存在部分预算执行不到位、部分“三保”标识不规范、部分非...
一、县人大常委会审议意见落实情况 2020年9月8日,宝兴县第十七届人民代表大会常务委员会第三十五次会议听取并审议了县审计局代县人民政府所作的《宝兴县人民政府关于宝兴县2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》),提出了6条审议意见。县政府高度重视,立即组织相关部门召开专题会议,对县人大常委会的审议意见进行了认真梳理、仔细研究、贯彻落实。一是积极探索审计监督全覆盖。2020年县审计局利用计算机大数据,首次实现了全县57个一级预算单位预算执行全覆盖审计,同时县审计局派驻国有企业监事会,提高了审计对县属国有企业监督力度,实现了国有企业审计监督全覆盖。二是不断提升审计监督效能。县审计局派出审计组对重大政策贯彻执行情况进行了跟踪审计,对新增财政资金的分配、拨付下达、管理使用等情况全面核查,关注了地方政府债券资金管理和使用情况,促进了职能部门对项目资金的监管,防范了经济运行和财政风险。三是抓实抓细审计整改工作。审计整改是审计监督职能作用发挥的“最后一公里”。县审计局将审计整改纳入目标绩效考核内容,持续压实压紧整改责任,推动审计整改落实到位。针对全县审计查出的问题,定期开展整改复核,按清单动态管理,常抓不懈,实现审计成果的转化固化。四是常态化开展自然资源责任审计。为推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任的目的,根据《领导干部自然资源资...
主任、各位副主任、各位委员: 受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2021年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况,请予审议。 一、审计整改工作推进情况 今年8月31日,荥经县第十七届人民代表大会常务委员会第六次会议上,审议了《关于荥经县2021年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《工作报告》),县委、县政府高度重视,认真研究审计发现的问题,把审计整改作为推动高质量发展、高效能治理的有力抓手,探索建立长效机制,确保审计发现的问题整改到位。 (一)提高政治站位,落实整改责任。县委、县政府高度重视,迅速启动整改工作。针对审计查出问题,县委、县政府主要领导对耕地保护问题整改工作共批示6次,县政府分管农业农村、自然资源工作的副县长分别对问题整改工作批示1次,要求对照工作报告所列问题形成整改方案,明确时间节点整改到位。 (二)加强审计整改组织力度。通过落实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任,积极开展审计整改、纠正查出问题、落实审计建议、完善制度机制等,推动被审计单位扛起审计整改政治责任,制定行之有效的整改方案,认真扎实开展整改工作,把审计监督成效转化为治理效能,实现审计整改向常态化、制度化、长效化转变。 (三)完善审计整改措施。审计部门研究制定并印发了《荥经县审计局关于审计查出问题整改情况专项检查工作方案》(荥审通〔2022〕4号...
受县人民政府委托,我局向县人大常委会报告2018年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。 今年8月30日县第十六届人大常委会第十八次会议审议了《关于荥经县2018年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称工作报告),对审计工作给予了肯定,并要求县人民政府及相关部门(单位)认真研究审计指出的问题,切实抓好整改。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,强调要限时按项逐条整改,要认真分析,总结经验教训,同时切实构建长效机制。县审计局依法履行职责,建立审计项目整改台账,组织审计力量,对整改情况实施动态管理,及时掌握整改进度,推动整改落实。各部门(单位)按照县政府部署要求,认真整改审计查出问题。截至2019年11月底,已上缴国库资金5826万元,促进清理拖欠民营企业账款金额468.38万元,完善制度1项,规范资金25798.83万元。《审计工作报告》反映问题34项,已完成或基本完成整改24项,其余10项为完成部分整改或需要通过调整账务、完善制度、协调合作等方式,将持续推进,长期坚持。 一、各部门(单位)认真组织部署落实整改 (一)严格落实整改主体责任。按照县委、县政府安排部署,各被审计单位积极落实整改任务的主体责任,组织对照审计查出问题建立整改台账,被审计单位成立审计报告发现问题整改工作领导小组,专门负责整改工作。同时对照问题清单,一一整改...
一、县人大常委会审议意见落实情况 今年8月27日县第十六届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上,审议了《关于荥经县2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称工作报告),县政府高度重视县人大常委会提出的审议意见,及时组织专题研究,督促有关部门认真分析,加强整改落实力度。 一是要求相关部门坚持以整改为契机,举一反三,认真查找管理漏洞和薄弱环节,加强制度建设和规范管理,总结经验教训,细化措施,限时按项逐条整改,扎实抓好整改落实工作,建立健全长效机制。 二是各被审计单位积极落实整改任务责任主体,对照查出问题清单全面梳理,认真开展整改工作,部分单位还成立审计查出问题整改工作领导小组,对审计查出问题,逐条研究、逐条落实。 三是县审计局进一步加大审计整改督促力度,不定期督促被审计单位加强整改,促进整改工作开展。整改期间,针对整改的难点多次到被审计单位帮助梳理整改措施,一对一听取整改单位的推进情况,存在的问题,帮助分析,找准整改的切入点和难点,确保整改工作有力、有序的推进。 二、审计工作报告反映问题的整改情况 (一)财政预算管理中查出问题的整改情况。 1.关于“年度预算执行过程中县财政无预算拨款”的问题。 县财政局将进一步强化预算管理,增强预算编制合理性,大力压减一般性支出,严格控制新上项目和重大支出,强化预算管理,增强预算编制合理性,积极接受县人大及其...
雨城区粮食局 关于进一步深化拓展省委第七巡视组反馈意见整改“回头看”自查报告 区财政局: 按照《雅安市雨城区财政局关于进一步深化拓展省委第七巡视组反馈意见整改“回头看”的实施方案》文件要求,我局认真组织开展自查,现将情况报告如下: 一、强化组织领导 我局高度重视,把进一步深化拓展省委第七巡视组反馈意见整改“回头看”工作放到重要位置,做到一把手亲自抓;强化责任,精心部署,认真组织好本部门的自查自纠工作。成立了深化拓展省委第七巡视组反馈意见整改“回头看”工作领导小组,负责对我局深化拓展省委第七巡视组反馈意见整改“回头看”工作进行统筹协调,由局长任组长,分管财务副局长为副组长,相关科室人员为成员的领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在财务科,具体负责相关工作。 二、问题整改内容 (一)开展七个专项整治“回头看” 第五项:对开展乱发津贴补贴问题专项整治进行“回头看”。重点查处一些部门、单位执行财经纪律不严格,巧立名目,滥发津贴补贴问题。 通过自查,我局不存在此类情况。 (二)开展巡视反馈具体问题整改“回头看” 第八小项:乱发津补贴的现象未得到有效治理 ...
芦山县财政局: 按照贵局《关于2017年部门(财政)半年目标考核检查的整改通知》(芦财监〔2017〕58号)文件要求,我局高度重视,现将我局在检查出的问题整改情况汇报如下: 接到文件后,我局召开专题会议研究,要求财务人员引起重视,并要求在7月5号之前整改完毕,同时要求财务人员再对照《2017年财政局绩效考核细则》认真检查,确保我局圆满完成财政目标考核工作,规范我局会计信息质量。截至目前,我局已经按文件要求建立了非税收入台账、固定资产明细账。 芦山县科学技术和知识产权局 2017年7月6日