一、基本职能及主要工作 协助县委、县政府做好灾后恢复重建工作,全面完善农房重建,加快城房重建进度,配合各建设单位开展项目建设用地征地拆迁工作,处理人民来信来访,调解民间纠纷,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄等工作,加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出。全力推进安全社区建设和血防达标工作,保护和改善生活环境和生态环境。 二、部门概况 芦阳镇属独立决算单位1个,其中行政单位1 个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0个。 三、收支决算总体情况 2014年芦山县芦阳镇人民政府收入决算总额为14522.26万元,其中:当年财政拨款收入14482.26 万元,上年结转收入40万元,。 2014年芦阳镇支出决算总额为5957.12万元,其中:一般公共服务支出 344.47万元,社会保障和就业579.22万元,医疗卫生 万元42.93,国防支出3.2万元,文化体育与传媒支出14.78万元,节能环保支出87.77万元,城乡社区支出2165.05万元,农林水支出649.76万元,交通运输支出2.18万元,住房保障支出2028.15万元 ,其他支出39.61万元。 收入总额及支出总额较2013年增加8533.25万元,主要原因,增加原因是由于受“4。20”芦山地震影响,增加了各项地震补助...
一、单位基本概况 单位现有在编人数33人,其中在职人员 25人(公务员13人,机关公勤人员2人,事业人员10人),退休 8人。 二、预算收支总体情况 (一)收入预算 2015年部门预算收入为 408.67万元。其中:当年财政拨款收入 408.67万元,非税收入 0 万元,纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。 (二)支出预算 2015年部门支出预算408.67万元,其中:财政拨款安排的基本支出408.67万元,财政拨款安排的其他人员支出0 万元,财政拨款安排的专项支出 0万元,纳入预算管理的政府性基金支出0 万元,单位非税收入安排支出 0 万元,单位上年结余安排支出0万元。 基本支出,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的住房公积金、工会经费、福利费、医保、社保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一、单位基本概况 单位现有在编人数33人,其中在职人员 25人(公务员13人,机关公勤人员2人,事业人员10人),退休 8人。 二、预算收支总体情况 (一)收入预算 2015年部门预算收入为 408.67万元。其中:当年财政拨款收入 408.67万元,非税收入 0 万元,纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。 (二)支出预算 2015年部门支出预算408.67万元,其中:财政拨款安排的基本支出408.67万元,财政拨款安排的其他人员支出0 万元,财政拨款安排的专项支出 0万元,纳入预算管理的政府性基金支出0 万元,单位非税收入安排支出 0 万元,单位上年结余安排支出0万元。 基本支出,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的住房公积金、工会经费、福利费、医保、社保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一、单位基本概况 单位现有在编人数33人,其中在职人员 25人(公务员13人,机关公勤人员2人,事业人员10人),退休 8人。 二、预算收支总体情况 (一)收入预算 2015年部门预算收入为 408.67万元。其中:当年财政拨款收入 408.67万元,非税收入 0 万元,纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。 (二)支出预算 2015年部门支出预算408.67万元,其中:财政拨款安排的基本支出408.67万元,财政拨款安排的其他人员支出0 万元,财政拨款安排的专项支出 0万元,纳入预算管理的政府性基金支出0 万元,单位非税收入安排支出 0 万元,单位上年结余安排支出0万元。 基本支出,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的住房公积金、工会经费、福利费、医保、社保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一、单位基本概况 单位现有在编人数33人,其中在职人员 25人(公务员13人,机关公勤人员2人,事业人员10人),退休 8人。 二、预算收支总体情况 (一)收入预算 2015年部门预算收入为 408.67万元。其中:当年财政拨款收入 408.67万元,非税收入 0 万元,纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。 (二)支出预算 2015年部门支出预算408.67万元,其中:财政拨款安排的基本支出408.67万元,财政拨款安排的其他人员支出0 万元,财政拨款安排的专项支出 0万元,纳入预算管理的政府性基金支出0 万元,单位非税收入安排支出 0 万元,单位上年结余安排支出0万元。 基本支出,主要用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及按标准计提的住房公积金、工会经费、福利费、医保、社保等,还包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四川省荥经县新添乡人民政府 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 荥经县新添乡人民政府的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 (二)2016年重点工作完成情况。 1、经济社会全面协调发展,现代农业稳步推进。乡政府大力扶持农业发展,硬化、整治村组累计道路33.4公里,灾后重建新建林区公路15公里(其中新建8公里,硬化7公里),整治堰渠30公里,新建改建饮水管网17.8公里,相继解决了全乡9个村的通村通组道路问题和饮水困难问题;在圈舍、沼气池、大棚修建和茶叶、猕猴桃等产业培育上投入资金共计200余万元,全乡涌现出种植茶叶、猕猴桃、蔬菜、中药材以及养牛、养猪、长毛兔、牛蛙等大户10余家。投资750万元在我乡下坝村建成了茶果蔬交易市场。 2、工业企业发展迅速。通过五年的努力,建成了熊家山、上坝两个工业小区,改变了新添无工业的历史。现有企业10个,其中园区入驻的企业包括华森铸造、双荣钒氮合金、顺荥纺织、方大水晶、川浙水晶、旭光电子、极星活性炭、攀妍精细铁粉等8个,园区外有鑫奥纺织和大唐川王宫电站。这些企业入驻将提供务工岗位300余个,为农民就业增...
新民藏族彝族乡人民政府2021年部门预算公开(详见附件)
目录 一、基本职能及重点工作情况......................................................2 (一)主要职能..............................................................................2 (二)重点工作情况......................................................................2 二、部门概况..................................................................................3 三、收支预算总体情况..................................................................3 四、财政拨款“三公”经费支出预算情况......................................3 (一)因公出国(境)经费.........................................................3 (二)公务接待费................................................