收入支出决算总表 财决01表 编制单位:四川省雅安市荥经县严道镇人民政府(本级) 2014年度 金额单位:元 收入 支出 项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数 栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、财政拨款收入 1 4,930,440.00 21,344,700.86 一、一般公共服...
支出决算表 财决04表 编制单位:四川省雅安市荥经县统计局(本级) 2014年度 金额单位:元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,655,457.20 1,134,857.20 520,600.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,454,684.00 934,084.00 520,600.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 1,454,684.00 9...
部门决算相关信息统计表 编制单位:四川省雅安市荥经县水务局(本级) 2015年度 金额单位:元 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 栏 次 1 栏 次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19 3,675,870.35 (一)支出合计 2 357,939.45 (一)行政单位 20 0.00 1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 3,675,870.35 2.公务用车购置及运行维护费 4 257,646.45 22 ...
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 41,187,778.76 10,669,420.85 30,518,357.91 207 文化体育与传媒支出 12,245,218.36 7,910,026.98 4,335,191.38 20701 文化 4,660,294.18 1,976,644.60 2,683,649.58 2070101 行政运行 300,000.00 300,000.00 2070104 图书馆 228,043.00 228,043.00 ...
2015年,我县全县36所学校,今年全县财政拨款收入268,030,418.52元,支出278,761,627.11元。在县委、县政府及各部门的大力支持及教育系统广大教育工作者的辛勤努力下,严道二小代表全市教育系统灾后重建项目接受雅安市灾后恢复重建暨扶贫攻坚现场会代表团检查,受到各级领导的充分肯定。截至8月25日,教育灾后重建项目全面竣工,圆满完成秋季开学全面投入使用的重建目标。荥经教育灾后重建工作走在了全市前列。 (二)全面推进其他项目建设。启...
编制单位:四川省雅安市荥经县文化新闻出版和广播影视局(本级) 2015年度 金额单位:元 项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数 栏 次 1 栏 次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19 1,174,911.56 (一)支出合计 2 118,925.62 (一)行政单位 20 1,174,911.56 1.因公出国(境)费 3 (二)参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购置及运行维护费 4 96,596.62 22 (1)公...
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,572,957.02 109,710,011.02 8,862,946.00 207 文化体育与传媒支出 15,524,800.53 15,524,800.53 20701 文化 7,530,558.00 7,530,558.00 2070101 行政运行 300,000.00 300,000.00 2070104 图书馆 228,043.00 228,043...
养路段决算公开.xls
部门:芦山县人民法院 金额单位:元 收入 支出 项目 2014年决算数 项目 2014年决算数 一、财政拨款收入 14,519,611.72 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 6,665,346.27 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 14,634.46 七、文化体...
宝兴县交通运输局2015年“三公”经费支出决算 情况说明 本年交通运输局 “三公”经费决算总额为39.18万元,较上年增加(减少)4.62万元,下降**%。其中:1.因公出国(境)经费0万元,本年无出国(境)经费。2.公务接待费0.95万元,公务接待15批次,共计179人,较上年决算下降56.02%。3.公务用车购置及运行维护费38.23万元,其中:购置经费**万元、运行维护费38.23万元,较上年增加(减少)17.99%。主要原因是因为“4.20”灾后重建...