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共青团雅安市委2016年部门决算编制说明

来源:团市委 发布时间:2017-09-21 10:58 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定全市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,团市委以深入开展“两学一做”学习教育为契机,以共青团深化改革为统揽,狠抓思想政治引领、脱贫攻坚、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等重点工作,各项工作取得了新的进步和发展。大力加强青少年思想政治引领,不断深化“互联网+共青团”新媒体建设;将“走基层”活动融入“两学一做”全过程,机关党员干部累计开展走基层活动85余人次,走访团员青年3500余人次;大力促进以“SYE”为重点的青年创新创业,全年共帮扶青年70名,发放创业资金563万元;大力关爱特殊青少年群体,实施“童伴计划”项目,新建31个留守儿童之家,累计服务儿童超过23万余人次;在全市100个灾后重建新村全面实施“我爱·我家”社会服务项目,围绕家庭建设,开展活动3800余次,受众达15万人次;积极开展送温暖活动,先后分赴县(区)开展走访慰问活动20余次,慰问贫困家庭26户,慰问家庭困难学生20余名,发放慰问金及暖冬物资价值48.3615余万元,发放温暖包1961个;扎实推进脱贫攻坚,为84个贫困村实施基础设施项目140余个,惠及贫困群众5万人。

二、部门概况

共青团雅安市委设立决算单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年团市委本年收入合计153.90万元,其中:财政拨款收入153.90万元,占100%。(如图所示)

2016年团市委本年支出合计3227.72万元,其中:基本支出102.37万元,占3.17%;项目支出3125.36万元,占96.83%。(如图所示)

四、财政拨款收支决算情况

团市委2016年度财政拨款收入总决算7385.93万元。与2015年相比,财政拨款收入减少1808.20万元,下降19.67%,主要原因是2015年收入灾后重建社会管理三个项目资金9042万元。(如图所示)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

团市委2016年度一般公共预算财政拨款支出3227.72万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1265.63万元,增长64.50%。(如图所示)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

团市委2016年一般公共预算财政拨款支出3227.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出132.78万元,占4.11%;社会保障和就业支出11.70万元,占0.36%;医疗卫生与计划生育支出3.61万元,占0.11%;住房保障支出4.19万元,占0.12%;项目支出3075.44,占95.28%。(如图所示)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2016年决算数为49.47万元,完成预算85.97%,主要减少原因日常公用经费中商品和服务支出的零星余额;

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为49.92万元,完成预算92.72%,主要减少原因是出差人数和次数减少以及因公出国出访地变更;

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为33.39万元,完成预算73%,主要减少原因是其他商品和服务支出零星余额。

4.社会保障和就业支出(类):2016年决算数为11.71万元,完成预算92.4%,主要减少原因机关事业单位基本养老保险缴费零星余额;

5.医疗卫生与计划生育支出(类):2016年决算数为3.61,完成预算100%;

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为4.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

团市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.36万元,其中:

人员经费61.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、退职(役)费、奖励金、住房公积金。

公用经费41.19万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

团市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.75万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.03万元,增长111.39%,其中:公务用车运行维护费支出决算增加3.33万元,增长169.03%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降15.22%,公务用车使用率增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.30万元,占92.17%;公务接待费支出决算0.45万元,占7.82%。(如图所示)

1.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费5.30万元,其中:

公务用车运行维护费支出5.30万元。主要用于督导县(区)团务工作、深入贫困村开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费。

2016年公务接待费0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

团市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,团市委机关运行经费支出48.78万元,比2015年减少4.95万元,下降9.2%。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,团市委公有车辆0辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

附件:1.财决公开表1.   收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2.  财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5. 国有资本经营预算支出决算表

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