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关于雅安市体育局2013年部门预算编制的说明

来源:雅安市体育局 发布时间:2013-08-09 15:22 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能主要有:

(一)贯彻执行国家、省关于体育工作的方针、政策;根据本市实际,研究起草体育行政管理的实施意见,经审议通过后组织实施。

(二)研究、指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

(三)组织实施《全民健身计划纲要》,负责国民体质监测,指导开展群众性体育活动。

(四)统筹规划竞技体育发展工作,加强体育后备人才培训工作的宏观管理和指导;负责重大体育竞赛工作的规划、领导和组织协调;组织开展反兴奋剂工作。

(五)培育、发展体育产业;负责体育市场的综合管理,有关体育市场行政许可应听取有关行政机关的意见,其执法工作委托市文化市场行政执法支队承担;协同有关部门制定、组织实施全市体育事业基本建设规划。

(六)组织和指导体育宣传、科学研究和教育工作,培育体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

(七)管理直属事业单位;负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功;联系指导市体育科学学会的有关工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

2013年重点工作任务:

(一)快速推进体育中心游泳场工程和陆家坝生态体育公园工程开工建设。

(二)积极筹办雅安市第三届运动会。全力备战省第十二届运动会。

(三)承办2项高水平的国际国内体育赛事。组织市级群众体育活动和青少年体育竞赛20项次以上

(四)全力推进省下达的“农民健身工程”建设任务

(五)公共体育设施节假日免费向社会公众开放30万人次。

(六)开展家庭经济贫困学生资助工作,资助业余训练贫困学生参加训练。

二、部门概况

雅安市体育局下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

三、收支预算总体情况

2013年雅安市体育局收入预算总额为537.81万元,其中:当年财政拨款收入537.81万元,上年结转收入692.63万元。相应安排支出预算1230.44万元,其中:文化体育与传媒1036.81万元,社会保障和就业128.65万元,医疗卫生33.2万元,住房保障支出31.78万元。

四、支出预算安排情况

雅安市体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担体育事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

附件1

  

部门收支预(决)算表

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

537.81

一、一般公共服务

二、事业收入

二、公共安全

三、经营收入

三、教育

四、其他收入

        教育管理事务

四、科学技术

五、文化体育与传媒

1036.82

六、社会保障和就业

        行政事业单位离退休

            归口管理的行政单位离退休

63.11

            事业单位离退休

64.58

            离退休人员管理机构

            未归口管理的行政单位离退休

            其他行政事业单位离退休支出

        残疾人事业

            行政运行

            一般行政管理事务

            机关服务

            残疾人康复

            残疾人就业和扶贫

0.96

            残疾人体育

            其他残疾人事业支出

七、医疗卫生

        医疗保障

            行政单位医疗

10.12

            事业单位医疗

23.08

          住房改革支出

              住房公积金

31.78

十九、粮油物资储备事务

二十、预备费

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

收入合计

537.81

支出合计

1,230.44

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

692.63

收入总计

1,230.44

支出总计

1,230.44

 

附件2

                               部门财政拨款支出预(决)算表

单位:万元

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备 注

一、一般公共服务

二、公共安全

三、教育

四、科学技术

五、文化体育与传媒

344.19 

294.19 

50.00

六、社会保障和就业

0.00 

        人力资源和社会保障管理事务

0.00 

        民政管理事务

0.00 

        财政对社会保险基金的补助

0.00 

        行政事业单位离退休

0.00 

            归口管理的行政单位离退休

63.11 

63.11

            事业单位离退休

64.58 

64.58

        残疾人事业

0.00 

            残疾人就业和扶贫

0.96 

0.96

七、医疗卫生

0.00 

        医疗卫生管理事务

0.00 

        公立医院

0.00 

        基层医疗卫生机构

0.00 

        公共卫生

0.00 

        医疗保障

0.00 

            行政单位医疗

10.12 

10.12

            事业单位医疗

23.08 

23.08

        中医药

0.00 

        食品和药品监督管理事务

0.00 

        其他医疗卫生支出

0.00 

八、节能环保

0.00 

九、城乡社区事务

0.00 

十、农林水事务

0.00 

十一、交通运输

0.00 

十二、资源勘探电力信息等事务

0.00 

十三、商业服务业等事务

0.00 

十四、金融监管等事务支出

0.00 

十五、地震灾后恢复重建支出

0.00 

十六、援助其他地区支出

0.00 

十七、国土资源气象等事务

0.00 

十八、住房保障支出

0.00 

          保障性安居工程支出

0.00 

          住房改革支出

0.00 

              住房公积金

31.78 

31.78

          城乡社区住宅

0.00 

十九、粮油物资储备事务

0.00 

二十、预备费

0.00 

二十一、国债还本付息支出

0.00 

二十二、其他支出

0.00 

合计

537.81 

486.85

50.96

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