(一)因公出国(境)经费较2014年预算下降(上升)0%。主要原因是2015年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,减少了因公出国(境)的次数和人次,进一步压缩了支出预算。
根据市外侨和港澳台事务办安排的2015年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 出国(境)0人。
(二)公务接待费较2014年预算下降37 %。主要原因是用于相关单位的工作联系、工作检查、项目申报、检查工作所发生的费用接待等支出。
2015年公务接待费计划用于保障工作联系、工作检查、项目申报、检查工作按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降39%。主要原因是为保障单位工作汇报及项目工作申报、检查等工作开展。日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车5辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。
2015年安排公务用车运行维护费9.58万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作汇报及项目工作申报、检查等工作开展。